什么是内部控制机构_什么是内部控制机构
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
...于7月9日召开股东大会,审议续聘财务报告及内部控制审计机构的议案将于2024年7月9日召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为7月2日,当日收市后持有柳钢股份股票的投资者可以参与投票。会议地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于续聘财务报告及内部控制审计...
ST贵人:全力配合外部内控咨询机构深化内控体系建设金融界1月12日消息,有投资者在互动平台向ST贵人提问:董秘你好,9.29号的风险提示公告称:”公司正全力配合外部内控咨询机构,进一步深化内控体系建设,全面梳理和规范内控流程,加强内控管理,确保内控要求能够切实执行到位”。请问目前为止,公司聘请的外部内控咨询机构是否已经...
中油工程:变更内控审计机构并确定审计费用金融界11月27日消息,中油工程公告称,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,并向其支付内部控制审计费用47.15万元。此次变更是由于原审计机构立信会计师事务所自2016年以来一直为公司提供服务,公司综合考量业务发展和审计工作需求,通过...
安克创新:公告拟续聘毕马威华振为2024年度财务审计机构及内控审计...金融界6月13日消息,安克创新公告称,2024年6月12日公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》,拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,并聘任其...
...拖拉机股份(00038)拟续聘信永中和担任2024年度财务及内控审计机构智通财经APP讯,第一拖拉机股份(00038)发布公告,该集团拟续聘信永中和会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构。
...环保(00895)拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构智通财经APP讯,东江环保(00895)发布公告,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。本文源自智通财经网
ˇ△ˇ
...高铁:拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务报表及内控审计机构金融界4月29日消息,京沪高铁公告称,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华)为2024年度财务报表及内控审计机构。中兴华成立于1993年,拥有合伙人170名、注册会计师839名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师463名。2022年度经审计的业务收入为...
以岭药业:聘任中勤万信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构金融界4月26日消息,以岭药业公告称,公司于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议,会议审议通过了关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。中勤万...
?▽?
...拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构和内控审计机构金融界4月25日消息,东方盛虹公告称,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构,具体费用将由公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等因素与立信协商确定。此事项尚需提交公司股东大会审议。立信会计师事务所由我国会计泰斗...
...股份(00038.HK)拟续聘信永中和担任2024年度财务及内控审计机构第一拖拉机股份发布公告,该集团拟续聘信永中和会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构。本文源自金融界AI电报
PP加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:什么是内部控制机构
下一篇:什么是内部控制费用是多少