什么是内部控制审计_什么是内部控制审计
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茂化实华:经财务及内控审计,公司不存在低价出售产品或被关联公司...金融界6月13日消息,有投资者在互动平台向茂化实华提问:公司是否存在低价出售公司产品给相关人员关联公司从而侵占上市公司利润?2,是否存在相关人员利用关联公司侵占公司利润的行为?公司回答表示:经公司外聘中介机构财务及内控审计,公司不存在上述情形。您的关心和提醒!也希...
安克创新:公告拟续聘毕马威华振为2024年度财务审计机构及内控审计...2023年度本项目的审计收费为人民币280万元,其中年报审计费用人民币280万元。在本公司2024年度审计范围不发生较大变化的情况下,具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。本文源自金融...
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⊙△⊙ ST英飞拓:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其...金融界6月12日消息,有投资者在互动平台向ST英飞拓提问:你们公司说要在两个月内消除被st的影响,请问现在情况什么样了?公司回答表示:公司力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响,有关事项的进展情况请留意公司后续相关公告。本文源自金融界AI电报
...召开股东大会,审议聘任公司2024年度财务审计及内控审计机构等议案公司2023年度董事会工作报告2、公司2023年度监事会工作报告3、公司2023年度财务决算报告4、公司2023年度利润分配预案5、公司2023年年度报告及年报摘要6、关于2024年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案7、关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机构...
ST英飞拓:积极采取举措消除内控审计报告无法表示意见问题及其影响如果没有预计什么时候消除st影响,且在哪些方面做了努力,请详细说明这几个问题。公司回答表示:公司严格按照有关法律、法规以及规范性文... 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司积极采取多项举措,力争尽快消除内控审计报告无法表示意见所涉事项及其影响。本文...
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∪^∪ ...续聘大信会计师事务所为2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构智通财经APP讯,春立医疗(01858)发布公告,为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构,聘期自2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度...
ˋ▂ˊ ...续聘大信会计师事务所为2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构春立医疗(01858.HK)发布公告,为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构,聘期自2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开...
东江环保(00895)拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内控审计...智通财经APP讯,东江环保(00895)发布公告,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。本文源自智通财经网
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ˇ﹏ˇ ...(00895.HK)拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构东江环保(00895.HK)发布公告,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。本文源自金融界AI电报
(*?↓˙*) ...(01339.HK)拟聘任安永担任2024年度财务报表及内部控制审计机构中国人民保险集团(01339.HK)发布公告,公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所(统称“安永”)担任2024年度财务报表及内部控制审计机构。本文源自金融界AI电报
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