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什么是内部控制内容_什么是内部控制内容

时间:2024-07-19 09:15 阅读数:5774人阅读

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华数传媒:连续五年荣获浙江上市公司内控30强,已发布《2023环境、...金融界7月18日消息,华数传媒披露投资者关系活动记录表显示,公司是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商,服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户。公司内部控制建设,已连续...

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模塑科技:公司积极整改,强化内控监督与合规控制体系,目前已完成相关...金融界7月18日消息,有投资者在互动平台向模塑科技提问:您好董秘,根据披露信息,贵公司在财务方面收到相关行政处罚,反映出贵公司在内控合规方面的欠缺,请问贵公司是否有改进的计划或方案?是否有通过ISO37301合规认证等计划?公司回答表示:公司积极整改,强化内控监督与合规控...

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ST证通:公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,可申请撤销...金融界7月17日消息,有投资者在互动平台向ST证通提问:请问对于摘帽,你们公司都预备了哪些条件?2025年能摘帽吗?公司回答表示:按照《深圳证券交易所股票上市规则》,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披...

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华菱精工:收到独立董事督促函,将落实加强内部控制管理及关注股东...金融界7月17日消息,近日,华菱精工收到公司独立董事提交的督促函,其中提到公司需要加强内部控制管理,及关注股东持股变化情况。对此,华菱精工表示将高度重视,将落实督促函的所有要求,持续改善公司治理,满足投资者的合理关切。本文源自金融界AI电报

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˙▂˙ 瑞达期货杭州分公司因内控存缺陷等被责令改正内部控制存在缺陷。 根据相关规定,浙江证监局对瑞达期货股份有限公司杭州分公司采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。来源:浙江证监局网站 官网显示,瑞达期货股份有限公司创建于1993年,目前在全国设立40多家分支机构,覆盖全国主要经济地区,是国内大型全...

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风险管理不到位、内部控制存在缺陷,瑞达期货杭州分公司遭浙江证监...内部控制存在缺陷,违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条的规定,浙江证监局决定对瑞达期货股份有限公司杭州分公司采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。瑞达期货股份有限公司杭州分公司应当加强...

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╯ω╰ 创识科技:公司拥有完善的治理结构及内部控制机制金融界7月15日消息,有投资者在互动平台向创识科技提问:你好,请问公司针对留置问题没有补救措施吗?比如股份回购计划来提振投资者信心。公司回答表示:公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,日常经营管理由公司高管团队负责,留置事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负...

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ˇ^ˇ 芯源微:严格按照法律及监管要求,建立了完善的公司内部控制管理制度下公司上市及财务运作的合法合规审查情况!公司回答表示:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求,建立了完善的公司内部控制管理制度。本文源自金融界AI电报

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˙ω˙ 中油燃气(00603)加强内部控制资讯编制过程中发现的控制缺陷,相关考虑要素包括:及时处理问题、评估资讯的可靠性、业务操作及管理流程的合适性、业务及财务资讯的一致性等。加深会计人员对公司治理、企业管制等最新监管要求关注,强化对监管要求的理解。培训内容包括:最新监管关注及内控合规要求解析等...

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ˋ▽ˊ 中油燃气(00603.HK)加强内部控制中油燃气(00603.HK)发布公告,董事局高度重视健全的内部控制。为防止日后再次发生类似过往年度调整事件,在外部专业人士(例如公司核数师)的支持下,集团将定期为其会计人员提供培训,以更新其对用于制定2023年业绩的会计政策及实务的认识,并重新审视和加强财务报告流程的相关...

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